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    中共重慶市大足區委辦公室(本級) 2021年部門預算情況說明

    日期:2021-02-09

    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    1.?圍繞黨的中心工作,協助區委抓好黨的路線、方針、政策、重要工作部署在全區的貫徹落實。

    2.?圍繞黨的建設重要課題和區委重大決策進行調查研究,對全區政治經濟社會發展形勢進行跟蹤、分析、研判,為區委決策提供建議和咨詢,根據區委的要求和部署開展調查研究。

    3.?收集和處理本區各鎮街、各系統、各部門有關經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設等方面的重要信息,處理突發事件,及時、準確地向市委和區委報告。

    4.?按照區委要求,督促檢查市委重大決策、決定,市委領導指示、批示和工作部署在本區貫徹落實情況,承辦市委、區委領導批示、交辦事項的督辦落實。

    5.?負責黨群機關年度目標管理績效考核工作。配合開展鎮街經濟社會發展實績考核工作。

    6.?負責區委全會、常委會、工作會等會議的報告起草、會務組織、記錄整理工作。

    7.?負責區委重要文件、文稿的起草;負責區委公文處理、文件刊物發送及檔案管理等工作。

    8.?負責區委黨內規范性文件的起草審核、報送備案以及法規制度執行情況的監督檢查等相關工作。
    ????9.?負責區委的公務接洽工作,安排區委領導同志的內事和有關外事活動,承辦屬于區委接待的來賓接待工作;協助區委做好全區重大活動的協調、服務工作。
    ????10.?協助區委協調區人大、區政府、區政協的有關活動和有關事務性工作。
    ????11.?負責區委辦公室機關的行政后勤管理工作。

    12.?負責全區檔案行政管理工作。
    ????13.?完成區委、區委全面深化改革委員會交辦的其他事項。

    (二)單位構成

    區委辦內設16個職能科室,分別為:綜合科、政研一科、政研二科、政研三科、督查一室、督查二室、區委值班室、法規科、秘書一科、秘書二科、信息科、公文科、行政科、檔案、改革一科、改革二科。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入預算:2021年年初預算數1172.98萬元,其中:一般公共預算撥款1172.98萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加118.47萬元,主要是項目經費撥款增加135萬元,基本支出經費撥款減少16.53萬元。

    (二)支出預算:2021年年初預算數1172.98萬元,其中:一般公共服務支出972.30萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出126.26萬元,衛生健康支出37.06萬元,住房保障支出37.36萬元。支出較去年增加118.47萬元,主要是基本支出減少16.53萬元,項目支出增加135萬元。

    三、部門預算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款收入1172.98萬元,一般公共預算財政撥款支出1172.98萬元,比2020年增加118.47萬元。其中:基本支出942.98萬元,比2020年減少16.53萬元,主要原因是人員經費有所縮減,人員調出等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出230萬元,比2020年增加135萬元,主要原因是在適當調減部分項目支出的情況下,增加了雙城經濟圈建設工作經費檔案局專項經費,主要用于雙城經濟圈建設等重點工作。

    中共重慶市大足區委辦公室2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    四、三公經費情況說明

    2021三公經費預算22.86萬元,比2020年減少62.64萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少4.5萬元;公務接待費1.15萬元,比2020年減少21.85萬元;公務用車運行維護費21.71萬元,比2020年減少36.29萬元;主要原因是2021年將按照繼續認真貫徹落實中央八項規定精神,嚴格執行公務接待和公車管理的各項規定,節約費用,嚴格控制支出。

    五、其他重要事項的情況說明

    1.?機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費256.7萬元,比上年減少21.07萬元,主要原因為人員經費有所縮減,人員調出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

    2.?政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額20萬元:政府采購貨物預算20萬元;其中一般公共預算撥款政府采購20萬元:政府采購貨物預算20萬元。

    3.?績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款230萬元。

    4.?國有資產占有使用情況。截止202012月,所屬各預算單位共有車輛7輛,其中應急用車4輛、機要通信車1、特種專業技術用車1輛,其他車輛1。

    六、專業性名詞解釋

    ?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 ??

    (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    ???(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門預算公開聯系人:張瑾;聯系方式:43769133



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