<xmp id="aai2u">
<nav id="aai2u"><code id="aai2u"></code></nav>
  • <xmp id="aai2u"><menu id="aai2u"></menu>

    您當前的位置: 首頁>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算

    重慶市大足區改革促進中心 2021年部門預算情況說明

    日期:2021-02-09

    一、單位基本情況

    根據《關于印重慶市大足區改革促進中心機構編制方案的通知》(大足委編委〔2020130號),重慶市大足區會聯服務中心更名為重慶市大足區改革促進中心。

    (一)職能職責。

    重慶市大足區改革促進中心參與全面深化改革重大決定事項和重點工作任務的研究制訂、組織實施;分析研判改革工作形勢,參與開展改革重大決策咨詢、重大改革項目評估;協調相關單位落實中央、市和全區重點改革任務,并開展效果評估等具體事務性工作。

    1貫徹執行中央、市有關改革方針政策和法律法規,協調相關單位貫徹落實中央、各項改革措施、深改委會議精神和改革文件精神。

    2研究全區改革工作情況,參與制全區改革工作方案、計劃,協調區級相關單位抓好貫徹落實。

    3.協調區級相關單位研究制定貫徹中央、市和全區重點改革工作部署和改革決定事項的具體措施并抓好落實,對改革成效進行評估。

    4參與全區重大改革的會議組織、文件起草、簡報編印等工作。

    5收集整理全區改革工作的創新舉措和先進經驗,做好總結推廣。

    6完成主管部門交辦的其他任務。

    (二)單位構成。重慶市大足區改革促進中心4內設機構,分別是綜合科、改革促進一科、改革促進二科、改革促進三科。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入預算:2021年年初預算數418.29萬元,其中:一般公共預算撥款418.29萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加92.44萬元,主要是項目經費撥款增加110萬元,基本支出經費撥款減少17.56萬元。

    (二)支出預算:2021年年初預算數418.29萬元,其中:一般公共服務支出385.86萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出16.27萬元,衛生健康支出8.13萬元,住房保障支出8.03萬元。支出較去年增加92.44萬元,主要是基本支出減少17.56萬元,項目支出增加110萬元。

    三、部門預算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款收入418.29萬元,一般公共預算財政撥款支出418.29萬元,比2020年增加92.44萬元。其中:基本支出188.29萬元,比2020年減少17.56萬元,主要原因是人員經費有所縮減,人員調出等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出230萬元,比2020年增加110萬元,主要原因是在適當調減部分項目支出的情況下,增加了區委改革促進專家咨詢及調研成果宣傳經費,主要用于區委改革促進專家咨詢及調研成果宣傳等重點工作。

    重慶市大足區改革促進中心2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    四、“三公”經費情況說明

    2021年“三公”經費預算16.14萬元,比2020年減少18.86??萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是無出國(境)安排;公務接待費16.14萬元,比2020年減少18.86萬元,主要原因是落實中央八項規定,節約費用,嚴格控制支出;公務用車運行維護費0萬元,比2020年減少0萬元,主要原因是下屬無公務用車;公務用車購置費0萬元,比2020年減少0萬元;主要原因是未購置公務用車。

    五、其他重要事項的情況說明

    1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

    2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3.5萬元:政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.5萬元:政府采購貨物預算3.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    3.績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款230萬元。

    4.國有資產占有使用情況。截止2020年12月,我單位共有車輛0輛。

    六、專業性名詞解釋

    ?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 ??

    (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    部門預算公開聯系人:張瑾;聯系方式:43769133



    掃一掃在手機打開當前頁

    國務院部門網站

    地方政府網站

    市政府部門網站

    區(縣)政府網站

    其他網站

    微信

    微博

    部門街鎮

    光根电影院YY11111推荐,被黑人玩得尖痛尖叫站不起来,自拍偷区亚洲综合第一页,美女脱得一二净(无内裤)