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    重慶市大足區文學藝術界聯合會2021年部門預算情況說明

    日期:2021-02-09

    一、單位基本情況

    (一)職能職責

    一是堅持黨的領導。堅決貫徹黨的意志和主張,執行黨的文藝方針、政策,堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路,切實增強文聯工作的政治性、先進性、群眾性,匯聚全區廣大文藝工作者推進社會主義現代化建設的強大合力。

    二是加強政治引領和思想引導。切實承擔引導廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走的政治任務,把文藝工作者最廣泛最緊密地團結在黨的周圍,為協調推進“四個全面”戰略布局唱響主旋律。

    三是堅持圍繞中心服務大局。弘揚社會主義核心價值觀,引導廣大文藝工作者以人民為中心,為人民抒情,為時代放歌。充分發揮文藝引領時代風尚、鼓舞人民前進、推動社會進步的作用。

    四是依法依章程獨立自主開展工作。按照區委要求,在中國文聯、重慶市文聯的指導下,依照有關法律法規和《重慶市大足區文學藝術界聯合會章程》,貫徹執行重慶市大足區文聯代表大會確定的方針任務和作出的決議。指導全區各級文藝組織開展文藝工作。

    五是團結聯系服務文藝工作者。把握“團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權”文藝工作新要求,拓展完善工作職責,擴大服務范圍,以抓創作出作品出人才和抓基礎強覆蓋惠民生為主陣地,將更加廣泛的文藝工作者納入工作和聯系范圍。

    六是拓展文聯組織覆蓋面。擴大文聯組織對文藝新領域新組織的有效覆蓋,重點加強各區級文藝家協會組織建設和行(產)業、高校、非公經濟、新文藝形態、大學生文藝社團、文化園區、新的文藝群體聚居區等文藝工作者集中區域的組織覆蓋。創新文藝活動開展和工作評價機制,打造文聯工作服務品牌,加強網上文聯建設,接長手臂、形成鏈條、擴大影響。

    七是組織開展文藝精品創作。參與組織重大文藝活動;開展創作評論、學術交流;組織廣大文藝工作者深入社會生活,加強藝術實踐;培養優秀人才,創作文藝精品;協調有關部門組織實施各類文藝評獎活動;開展知識產權保護和自律工作。

    八是積極參與社會管理服務。動員組織廣大文藝工作者和文藝家協會參與社會事務、維護公共利益,開展志愿服務、文化惠民、打造品牌活動,促進文藝繁榮發展,發揮維護社會和諧穩定的作用。按照法定程序承擔文藝領域社會管理服務職能。

    九是研究指導文聯自身改革和建設。加強文藝理論政策研究,調查研究全區文藝、文聯工作的情況、問題,及時為區委、區政府決策提出建議;研究制定全區文藝、文聯工作發展規劃;加強文聯干部隊伍建設。

    (二)單位構成

    重慶市大足區文學藝術界聯合會,群團部門,核定行政編制1名,事業編制5名,在職在編職工3名;內設綜合科。重慶市大足區文藝家服務中心(二級單位),事業單位,核定事業編制3名,在職在崗職工2名。

    二、部門收支總體情況

    (一)收入預算:2021年年初預算數161.39萬元,其中:一般公共預算撥款161.39萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加3.41萬元,主要原因是人員增加工資及人均公用經費增加。

    (二)支出預算:2021年年初預算數161.39萬元,其中:一般公共服務支出預算139.2萬元,教育支出預算0萬元,社會保障和就業支出預算11.23萬元,衛生健康支出預算5.42萬元,住房保障支出預算5.55萬元。支出預算較去年增加3.41萬元,主要是基本支出預算增加26.41萬元,項目支出預算減少23萬元。

    三、部門預算情況說明

    2021年一般公共預算財政撥款收入161.39萬元,一般公共預算財政撥款支出161.39萬元,比2020年增加3.41萬元。其中:基本支出121.39萬元,比2020年增加26.42萬元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出40萬元,比2020年減少23萬元,主要原因是2021年不開展重慶市大足區文學藝術獎評獎活動工作等。

    區文聯2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    四、“三公”經費情況說明

    2021“三公”經費預算0.6萬元,比2020年減少0.4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2020年減少0萬元;公務接待費0.6萬元,比2020年減少0.4萬元,主要原因是按照中央八項規定厲行節儉;公務用車運行維護費0萬元,比2020年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2020年減少0萬元。

    五、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費121.39萬元,比上年增加26.42萬元,主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

    2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2萬元:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2萬元:政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    3、績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款40萬元。

    4、國有資產占有使用情況。截止202012月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

    六、專業性名詞解釋

    以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    ?部門預算公開聯系人胡蓮??????聯系方式43733466



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